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内控审计
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12-24万 宁波 本科 5-8年 招聘 1 人 预计佣金 28.1K 7天前刷新/一周前发布
迅致直营 反馈快
职位亮点
经理级,公司在走上市,审计是核心岗位
JD基本信息
岗位职责
负责公司IPO全流程财务合规审计,确保符合《企业会计准则》及证监会/交易所要求; 能够识别财务数据和业务流程中的潜在问题,设计并优化财务内控流程; 供应链审计,防范内部重大过失; 完善公司内部控制体系,提升公司管理水平。
任职要求
统招本科及以上,财务、审计、金融相关专业; 3年以上审计经验,机械制造业上市公司内审经验; 精通内控审计全流程,熟悉相关法律法规,有从0-1搭建内审体系经验; 出色的数据分析能力,善于跨部门对接,沟通协调。
所属行业:
其他制造业
职能分类:
生产总监/经理
工作城市:
宁波,招聘1人,详细地址:浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路228号
职位要求
学历要求:
本科·统招
工作年限:
5-8年
技能/证书:
-
薪资福利
年薪范围:
12-24万*12薪
薪资福利:
中餐补贴+免费晚餐,五险一金,外地提供住宿
团队架构
所属部门:
财务部
下属人数:
-
部门架构:
负责整个公司审计,向董事会汇报
汇报对象:
董事会
职级职称:
经理
面试信息
面试轮次:
2轮
面试流程:
经理/HR电聊+总监电聊
视频面试:
可以接受